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关于内部审计舞弊的上市公司有哪些?
1/2059
2020-06-01
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
1/241
2020-02-13
国际注册内部审计师属于高级证书吗
2/568
2023-03-31
老师是不是在控制前提下,母子公司发生内部交易不调净利润,在在权益法下,内部交易要调净利润吗,
1/2614
2019-09-22
老师,这个月我们公司总部会让审计过来审计,请问审计来我们要注意什么呢
1/1024
2016-12-08
给出了四个论文题,税务会计,财务管理,会计信息化,审计与内部哪个比较好写一点?
1/1037
2018-11-04
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
1/642
2024-02-29
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
1/1507
2020-11-13
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
1/1631
2020-03-02
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
1/1396
2017-06-07
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
1/3497
2019-10-11
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/4163
2016-06-09
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2311
2018-09-28
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/667
2020-03-07
公司以前所有费用没分摊,现在每月三个部门分摊,请问这个分录怎样做?是内账
1/1191
2019-10-17
老师你好,可以问一下这些内部控制原则,是什么意思吗
1/470
2023-10-10
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
1/343
2019-02-13
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/2931
2020-02-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/2533
2020-03-07
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