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会计信息系统采集最后一天才弄,一天之内远程审核能通过吗?
1/670
2022-01-22
下列有关审计工作底稿的归档和保存的说法中,正确的是( )。 A.在完成最终审计档案的归整工作后,不得修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿 B.在审计报告日后将审计工作底稿归整为最终审计工作档案,可能涉及实施新的审计程序或得出新的审计结论 C.如果注册会计师未能完成审计业务,则可以不保存审计工作底稿 D.即使注册会计师未能完成审计业务,也应当在审计业务中止后的60天内予以归档
1/531
2024-02-04
内部审计,老板开了两家公司,一个是学校一个是酒店,现在要内部检查2016年的账,本次任务交给来做,检查都有要检查啥内容,从哪些方面入手
1/1064
2017-03-14
老师 所得税汇算清缴是不是税务必须要求事务所出具的审计报告 事务所审计好像两部分 一部分是会计审计 一部分是税务审计 对不对 谢谢
1/896
2016-12-26
关于公司内部兼职补贴的问题
1/1800
2020-01-12
骑车俱乐部兼职会计需要做些什么内容,一般从哪里下手
1/312
2019-02-16
职工取得内部退养一次性补偿收入如何计算个人所得税?
1/1685
2019-08-19
老师你好!内部审核的步骤你可以提供一下吗?
1/591
2016-06-02
企业内部各银行账户间调拨资金需要审批吗
1/4281
2019-12-20
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的内部控制缺陷吗
5/623
2023-07-20
老师,高级版的课程内容是能胜任什么会计职位
2/1929
2019-12-03
职工取得内部退养一次性补偿收入如何计算个人所得税?
5/2301
2019-09-16
我们公司有两家子公司,内部走账有点乱,被集团内审的风险大吗
4/819
2022-01-28
审计局能够审计工会吗
1/2172
2017-06-07
单位内部职工福利食堂,职工个人用现金交一部分餐费,剩下的由单位付给食堂,月末如何做会计分录
1/882
2021-12-08
下列有关审计证据的相关性的说法中,错误的是( )。 A.审计证据的相关性影响审计证据的充分性 B.审计证据的可靠性影响审计证据的相关性 C.审计证据的相关性可能受测试方向的影响 D.审计证据的相关性是审计证据适当性的核心内容之一
1/14
2024-01-29
在深圳这边考的,初级职称过了,什么时间内提供考后审核?
1/787
2017-06-08
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
1/2442
2019-09-05
老师你好,我电话咨询一个会计,她说弥补往年夸损必须得审计部门审批才可以,我们小企业人家是不会管的
1/767
2016-12-12
一般的审计,我们被审单位要提供些什么资料给审计部门审核
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2018-04-18
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