新会计准则体系中哪些使用公允价值计量
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2015-11-15
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-04-15
管理会计人员为每月召开的管理层会议编制的会计报表,不需要符合公司的低标准或会计准则 。对吗?
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2019-06-05
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-05-12
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-27
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-04-29
(1)甲公司各部门使用的请购单未连续编号,请购单由部门经理批准,超过一定金额还需总经理批准。A注册会计师认为该项控制设计有效,实施了控制测试,结果满意。(2)甲公司将经批准合格的供应商信息录人信息系统形成供应商主文档,生产部员工在信息系统中填制连续编号的请购单时只能选择该主文档中的供应商。供应商的变动需由采购部经理批准,并由其在系统中更新供应商主文档。A注册会计师认为该内部控制设计合理,拟予以信赖。(3)甲公司应付账款年末余额为550万元,A注册会计师认为应付账款存在低估风险,选取了年末余额合计为480万元的两家主要供应商实施函证,未发现差异。要求:针对上述事项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由
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2024-01-02
准备给部分员工分红,是以本期净利润的比例分配吗?还是?他想为了控制费用,为了让员工折扣不要太低,就是利润率高点,如果制定分红标准
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2018-01-21
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
我公司主要销售电子产品类,有申请一般纳税人的资格认证。每个月的进项税额进项认证时可否有什么标准?如何算出我每个月该抵扣多少才能控制在内控内?内控是不是行业的应税所得率!
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2017-05-31
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-07
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
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2021-05-23
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-19
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-02
固定资产自制的折旧表都列那些内容呢?标准的
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2019-01-08
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
同一控制下,集团内部整合不是不是同销售吗?怎么会有销项税产生?
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2019-06-27
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-07
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18