财务报告报送与信息采集已填写申报,网页还是显示未申报,是怎么回事?
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2020-04-22
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
分步法计算产品成本,成本计算期与生产周期不一致,与财务报告期一致吗
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2020-02-16
内部控制与控制测试之间是什么关系
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2023-03-23
内部控制与控制测试之间是什么关系
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2022-03-18
分步法计算产品成本,成本计算期与生产周期不一致,与财务报告期一致吗
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2020-02-16
财务报告与信息采集期末数只能填一个单数?怎么回事啊
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2019-07-12
会计制度总则一般包括会计制度制定的() () 会计组织机构设置()()()()()财务报告要求
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2020-03-11
报告期内非同一控制下收购子公司合并利润表怎么编制?
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2019-11-01
如何建立财务管理内控机制
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2020-04-01
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
中级会计实务中第五章长期股权投资中的共同控制与同一控制区别
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2020-03-29
财务怎么去控制应收款账期?
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2017-04-12
同一控制下 ,重大影响取得的长期股权投资实际付出的金额入账,共同控制或者控制是按照最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值入吗
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2020-02-10
4. 合并报表中,应当视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点开始将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中。( ) Y.对 N.错
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2023-01-29
财务会计制度及核算软件备案报告如何填写及申请?
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2018-07-08
旅游业 财务会计制度及核算软件备案报告如何填写
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2018-08-14
财务会计制度及核算软件备案报告填错了怎么办啊
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2017-07-05
超市的财务会计制度及核算软件备案报告书怎么填?
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2017-07-11