内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
1/517
2016-07-18
经济普查表代账机构填还是公司内部财务填
1/920
2019-03-21
假如有限责任公司请你到他们公司做会计,你要先做些什么?
1/805
2019-10-23
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期间费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部门开具销售发票。办理付款手续时,直接根据采购人员提供的发票办理支付手续。在财务部负责人的授意下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时间。对于超过授权范围审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发票据所必需的印鉴,有财务主管负责保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管。设置内部审计部,由主管会计兼任内部审计负责人。找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并提出改进建
4/935
2022-05-27
大生有限责任公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年5月发全部经济业务如下:以银行存款支付前欠益民有限公司贷款2000元,会计科目
1/276
2023-04-27
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项:
(1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。
答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。
想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
有限责任公司市值怎么计算
3/2860
2021-12-01
有限责任公司市值怎么计算
3/212
2021-12-01
我想请问一下,有限责任公司刚成立,入职的会计需要做些什么?
1/1089
2019-10-23
根据会计法律制度的规定,应当在财务会计报告上签名并盖章的有( )。
A. 单位负责人
B. 单位内部审计负责人
C. 总会计师
D. 会计主管人员
1/5688
2020-03-22
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
1/5859
2021-01-04
a是A公司法人代表,A公司和B公司有经济往来,a可以担任B公司财务负责人吗
1/1285
2020-03-05
自然人独资的有限责任公司是不是属于内资中的私营有限责任公司
6/2995
2019-01-20
如何对分厂进行内部审计
1/553
2017-06-07
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
内部审计报告上由谁签字
4/555
2024-01-19
老师,我单位以前的会计没有资产清查,会不会有责任?那现在我来资产清查,如果出现账实不相符,会有责任吗?
1/1214
2019-08-07
会计中窜用公款有什么责任
1/810
2015-11-08
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告
的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
经济法基础里关于会计法律责任罚款金额具体是多少今年要考吗?为什么网课里说不考,题库里又有相关题?
5/166
2022-03-30