老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
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2019-08-18
中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
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2023-04-21
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
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2020-07-04
招标控制价审计阶段,招标控制价款中能否按总金额10%的设置“工程不可预见费用”(该费用无具体明细内容)?为什么?
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2020-07-15
我想要一份商超的企业内控流程,财务的付款制度
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2023-06-08
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选 A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
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2022-04-24
有没有建筑工程公司内部制定的增值税发票管理制度呢
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2020-02-07
老师, 有企业研发准备金内部制度吗?
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2022-06-20
老师,公司管理内部会计制度有哪些?
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2020-12-03
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
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2021-12-19
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
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2022-01-18
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
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2024-02-20
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
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2021-12-11
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
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2021-12-09