企业就成本分摊协议是否符合独立交易原则的审核
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2015-10-25
6.下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师需要与被审计单位管理层事先沟通拟实施具有不可预见性的审计程序的要求, 但不能告知 其具体内容 B.注册会计师应当在签订审计业务约定书时明确提出拟在审计过程中实施具有不可预见性的审计程序, 但不能明确其具体内容 C.注册会计师采取不同的抽样方法使当年抽取的测试样本与以前有所不同, 可以增加审计程序的不可预 见性 D.注册会计师通过调整实施审计程序的时间,可以增加审计程序的不可预见性
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2024-02-07
老师,事务所可以出具分公司财报审计。那如果是总公司的财报,必须是合并报表还是可以不合并独立出审计报告
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2020-04-21
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
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2022-07-27
我公司三个部门全部独立核算利润,部门与总部也有经济来往,部门的费用全部由总部支出,部门每月会上缴管理费给总部,公司总部(含会计、出纳、行政、统计),这要怎样做帐啊?快账记一套帐可以实现各部门独立计算出利润吗?
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2018-07-03
老师,高新企业已审批立项的研发费中的立项,审批是指自己单位审批还是指需要经过国家哪个部门审批
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2021-12-03
注册会计师在对被审计单位整体层面的风险评估过程进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括( )。 A、被审计单位是否已建立并沟通其整体目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划 B、被审计单位是否已建立风险评估过程,包括识别风险、估计风险的重大性、评估风险发生的可能性以及确定需要采取的应对措施 C、被审计单位是否已建立某种机制,识别和应对可能对被审计单位产生重大且普遍影响的变化 D、会计部门是否建立了某种流程,以识别会计准则的重大变化
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2020-03-02
对于内部控制审计,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是(  )。 A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力 B.整合审计中,控制测试涵盖的期间无须与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.整改后的内部控制需要在基准日之前运行足够长的时间,注册会计师才能得出整改后的内部控制是否有效的结论 D.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化信息处理控制未发生任何变化,注册会计师就不需要对该自动化控制实施前推测试
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2024-03-10
(1)A注册会计师在2014年度至2018年度担任甲公司财务报表审计项目经理,并签署了2016年度和2018年度甲公司审计报告。 不违反,理由:A注册会计师担任甲公司关键审计合伙人没有超过五年,不对独立性产生不利影响。 因为在审计报告签字才属于关键审计合伙人?
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2021-06-24
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
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2017-06-07
一人独资企业每年是不是都要进行审计?
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2020-03-30
消费税那里 移送非独立核算门市部 和独立核算门市部 的区别 是以销售额征税吗?不太理解
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2020-07-28
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
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2017-12-27
企业内部审计实务求详细过程和答案 感谢!!!
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2020-06-12
下列人员中,( )应当对甲公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。   A.甲公司的控股股东   B.甲公司的法定代表人   C.甲公司的会计人员   D.甲公司的内部审计人员
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2019-06-26
EFG会计师事务所为什么要考虑ABC会计师事务所的独立性和专业胜任能力?
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2021-05-12
老师,分公司成立时,在国税局办了一般纳税人,是不是财务上就是独立核算了?那么资产负债表中就有实收资本吗?
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2015-09-25
分公司独立核算 是不是也要办相应的税务登记证 组织机构代码证 什么的
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2016-03-21
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
公司是刚成立不久,总公司是在深圳,我们实际是独立核算的,我想问下,是定独立核算好还是非独立核算好?平时每月总部结佣金给我们我们还需要开专票给他,我不知道选哪种性质更好!烦告知各自优劣,谢谢!
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2017-10-12