4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
我公司建筑业一般纳税人,设立在杭州,义乌想开个分公司,如果从税收筹划和账务核算上,建议选择独立核算呢?还是非独立核算?发生内部往来,账务处理一样么?
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2020-06-18
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括(  )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑
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2022-05-16
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
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2024-02-07
有限责任公司(自然人独资)这种性质的工商年报时需要提供审计报告吗
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2020-03-13
下列关于贷款的表述中,不会对独立性产生影响的是(  )。 A.项目合伙人A注册会计师未按照正常的程序从审计客户甲银行获得贷款 B.ABC会计师事务所按照正常程序从审计客户乙银行取得大额贷款 C.审计项目组成员B注册会计师在审计客户丙银行按照正常商业条件开立存款账户 D.审计项目组成员C注册会计师的父亲向审计客户丁公司提供贷款
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2021-06-02
新公司成立半年可以请会计师事务所出具外部审计报告吗?
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2021-09-22
公司是刚成立不久,总公司是在深圳,我们实际是独立核算的,我想问下,是定独立核算好还是非独立核算好?平时每月总部结佣金给我们我们还需要开专票给他,我不知道选哪种性质更好!烦告知各自优劣,谢谢!
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2017-10-12
机关食堂收到单位的伙食补助,每人8元,请问食堂如何入账,内部食堂,非独立核算
1/1590
2019-11-03
老师,独立核算的分公司,在财务审计的时候,营业额会不会合并到总公司啊
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2020-07-13
请帮看下这个题独立性判断的题目,谢谢
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2024-01-28
老师,我想问一下,新设立内资公司,涉水信息勾选有独立核算而后非独立核算,应该选哪一个呢?
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2019-11-05
审计局算是政府部门来的吗
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2019-07-11
老师,事务所可以出具分公司财报审计。那如果是总公司的财报,必须是合并报表还是可以不合并独立出审计报告
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2020-04-21
公司邀请社会事务所进行内审,审计费用可以向财务部门进行报销吗
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2022-03-29
工会经费审查委员会内部分工,这个有什么建议呀,和审计差不多的吗
1/3920
2019-01-17
部门财务独立是什么意思啊
2/3617
2016-03-29
独立账户负债包括哪两部分?
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2015-10-12
工程项目部可以独立核算吗?
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2020-10-13