建筑行业,公司让我审合同,财务主要审查哪些方面哪些内容,如果没看出问题,在财务部审查意见写什么?
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2019-07-24
做酒店内部审核的,一般上都得审核那些方面?现在只会一些表面的审核(审核收银原始单据和报表(电脑自动生成的))
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2017-06-03
"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
采购钉钉里面提的付款申请,里面有合同等附件,资金会计主要审核什么?财务总监审核什么?应付会计审核什么?出纳审核什么?能不能解答一下,感觉有时候财务内部人员查不清楚
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2021-10-12
现在内资或者外资企业每年都必须审计吗,审计的原因是什么
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2019-01-11
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
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2019-09-30
为什么公司内部流程上的审批确认的节点名字不能替代会计原始凭证上的签章呢
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2021-05-10
请问现金盘点表左下部的内容为什么需要追溯调整,这样做是使用的什么审计方法?
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2020-03-13
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
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2021-12-16
5.下列有关审计工作底稿归档期限的说法中,错误的有( )。 A.注册会计师应当自财务报表批准日起 60 天内将审计工作底稿归档 B.如对同一财务信息出具两份日期相近的审计报告,注册会计师应当在较早的审计报告日后 60 天内将 审计工作底稿归档 C.如注册会计师未能完成审计业务,应当自审计业务中止后的 60 天内将审计工作底稿归档 D.注册会计师应当自财务报表报出日起 60 天内将审计工作底稿归档
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2024-02-07
老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
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2021-07-23
在哪里可以梳理到已经发布的内部审计准则,了解到那哪些已经发布,哪些已经废除
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2023-03-08
请问:被审计单位代替关联方(不在审计范围内)支付了一些款项,关联方又把这些钱还给审计主体,审计主体再替他们支付。类似这样来来往往。但是业务都是:审计主体代替关联方支付的。 审计师认定这些往来和被审计主体的经营无关,所以审计师把这部分代垫款项调整到“筹资活动产生的现金流”这个对吗?
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2023-05-16
.任何其他人,包括被审计单位在内,只有在法庭将审计记录作为法律 证据传唤时,才有法定权力审查审计记录。( )
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2020-10-28
事务所给企业的审计有哪几种类型?分别审什么内容?哪种是企业必须要做的审计,不审不可以的?
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2017-08-29
社会审计报告的内容及其使用
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2020-07-08
老师好,幼儿园审计报告提交到那个部门?
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2022-03-11
我刚来国企上班,就要我们审计一个项目部,是修路的,我要从哪里开始准备,都准备那些,怎么,思路怎么样
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2017-11-08
制单和审核的分别是什么?主办会计,出纳还是财务部经理
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2021-04-20