公司内账,公司有两个独立的公司,需要分开建立账套吗?
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2019-01-28
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
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2024-02-07
有限责任公司(自然人独资)这种性质的工商年报时需要提供审计报告吗
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2020-03-13
确定注册会计师拟信赖内部审计工作的程度 为什么属于总体审计策略,不是具体的吗?
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2022-08-09
老师请问一下建筑业项目部的会计需要独立建账吗?
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2019-07-17
公司的项目部想承包,独立核算,可以单独建账吗
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2016-08-16
工会经费审查委员会内部分工,这个有什么建议呀,和审计差不多的吗
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2019-01-17
总店超市开了分店,都是独立核算,设置了内部往来科目,请问总部给分店买的固定资产,也是可以通过内部往来做账吗? 固定资产要折旧
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2019-05-05
建筑类国企里边的内审和会计关联性大不大?如果没过过审计的可以做这份工作吗?做审计还得从头在来,会不会做两年审计之后会计的知识又颓废了?
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2017-10-17
你好!老师 我公司现在需要招聘内部审计专员 请问我在面试时提哪些问题比较好 (为了找到适合我公司内部审计专员)
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2019-02-26
还是公司的内部审计师在检查质量部工作报告时发现了线索
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2023-09-23
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
你好老师!单位便民彩钢房造价13万,不请事务所审计,内部审计可以吗?
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2016-06-02
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
老师,你好,内部审计发现被审计单位大额贷款没有做账,存在什么风险?
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2021-12-27
每年内部审计会审计一下财务的报表 然后做个重分类 这个重分类是什么意思
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2017-05-15
老师,事务所可以出具分公司财报审计。那如果是总公司的财报,必须是合并报表还是可以不合并独立出审计报告
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2020-04-21
企业就成本分摊协议是否符合独立交易原则的审核
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2015-10-25
老师,高新企业已审批立项的研发费中的立项,审批是指自己单位审批还是指需要经过国家哪个部门审批
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2021-12-03
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19