高新企业(所得税15%)将内部研发中心独立出来变成子公司。子公司所得税为多少?
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2018-10-29
老师,会计师事务所是对甲公司2019年的报表进行审计,与2020年的无关,B注册会计师的父亲于2020年1月初购买了甲公司股票2000股,这不违反独立性吧?
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2022-08-14
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
我是建筑类的一般纳税人,我们是内部审计部,我们要审计一个项目,正常需要他提供哪些资料呢?
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2018-04-03
老师我今天面试一家公司,说是让我做审计,我没有实操经验,没有独立报税,没有做过内账做外帐,心里都没底,老师你说我可以吗?
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2020-04-29
内部审计都审哪些内容啊所有的都要有报表,我做的是流水,怎么给他啊在财务方面都审计哪些啊,老师能给我具体说下嘛
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2018-01-29
下列情况中,对独立性产生非常严重不利影响且没有防范措施的有(  )。 A.纺织业审计客户向事务所提供贷款担保 B.银行业审计客户破例延长事务所的还款期 C.制造业审计客户向事务所提供小额贷款 D.银行业审计客户按规定为事务所开设账户
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2021-06-07
下列情况中,对独立性产生非常严重不利影响且没有防范措施的有(  )。 A.纺织业审计客户向事务所提供贷款担保 B.银行业审计客户破例延长事务所的还款期 C.制造业审计客户向事务所提供小额贷款 D.银行业审计客户按规定为事务所开设账户
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2021-06-03
下列情况中,对独立性产生非常严重不利影响且没有防范措施的有(  )。 A.纺织业审计客户向事务所提供贷款担保 B.银行业审计客户破例延长事务所的还款期 C.制造业审计客户向事务所提供小额贷款 D.银行业审计客户按规定为事务所开设账户
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2021-06-04
内部审计主要注意哪些内容(该公司主要帮政府代建一些工程)
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2019-10-18
怎样开展内审部门内岗位竞聘工作
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2017-06-07
我公司三个部门全部独立核算利润,部门与总部也有经济来往,部门的费用全部由总部支出,部门每月会上缴管理费给总部,公司总部(含会计、出纳、行政、统计),这要怎样做帐啊?快账记一套帐可以实现各部门独立计算出利润吗?
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2018-07-03
公司内部员工借公司钱未入账,打的白条,审计公司来审计对出纳有什么影响?
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2019-04-07
老师,请问一下,分公司税务独立核算,独立申报,汇算清缴的时候,不用合在一起申报吗? 审计报告的时候,报表要不要加在一起出呢?
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2021-03-16
私立学校的单位性质是什么
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2022-06-21
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
总店超市开了分店,都是独立核算,设置了内部往来科目,请问总部给分店买的固定资产,也是可以通过内部往来做账吗? 固定资产要折旧
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2019-05-05
注册会计师承接相关服务业务,对独立性没有要求。对吗?为什么?
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2020-03-04
老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
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2022-04-24
做的内帐两家也要分开独立核算吧
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2017-03-30