下列内容是甲股份有限公司管理层对202度财务报农中部分项目的认定 要求:根据上述情形,指出审计人员应实施的审计程序。
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2022-02-20
会计主管不是就审核会计员作的账吗?为什么会计主管还会和公司内部人员沟通?什么情况下沟通?
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2018-10-14
做审计报告的时候,被审计的公司账务有误(如科目记错等)。审计报告的内容该如何填?
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2022-01-25
下列有关风险评估的说法中,不正确的是( )。 A、在需要了解的被审计单位及其环境的内容中,对被审计单位财务业绩的衡量和评价既有内部因素也有外部因素 B、了解被审计单位及其环境是注册会计师可以选择实施的程序,而非必须执行的程序 C、注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是识别和评估重大错报风险以设计和实施进一步审计程序 D、了解被审计单位及其环境,贯穿于整个审计过程的始终
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2020-03-07
下列有关风险评估的说法中,不正确的是( )。 A、在需要了解的被审计单位及其环境的内容中,对被审计单位财务业绩的衡量和评价既有内部因素也有外部因素 B、了解被审计单位及其环境是注册会计师可以选择实施的程序,而非必须执行的程序 C、注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是识别和评估重大错报风险以设计和实施进一步审计程序 D、了解被审计单位及其环境,贯穿于整个审计过程的始终
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2020-03-07
审计报告的具体内容是什么?
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2019-03-15
审计工作是做哪些内容的啊
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2018-07-25
下列有关风险评估的说法中,不正确的是( )。 A、在需要了解的被审计单位及其环境的内容中,对被审计单位财务业绩的衡量和评价既有内部因素也有外部因素 B、了解被审计单位及其环境是注册会计师可以选择实施的程序,而非必须执行的程序 C、注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是识别和评估重大错报风险以设计和实施进一步审计程序 D、了解被审计单位及其环境,贯穿于整个审计过程的始终
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2020-03-07
初级会计信息审核哪些内容
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2020-12-19
审计报告的内容如何生成的
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2023-03-14
国企内审会计被查到的后果
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2021-11-30
部门预算执行审计
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2023-02-21
工程结算审计的内容有哪些
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2015-10-22
关于内控审计的统计抽样,高手指点
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2017-06-07
老师,内账的财务审计报告有模板吗,能发一份吗
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2021-06-28
老师我今天面试一家公司,说是让我做审计,我没有实操经验,没有独立报税,没有做过内账做外帐,心里都没底,老师你说我可以吗?
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2020-04-29
13.当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为时,下列各项审计程序中,通常不能为注册会计师提供额 外审计证据的是( )。 A.与被审计单位治理层讨论 B.获取被审计单位管理层的书面声明 C. 向被审计单位内部法律顾问咨询 D. 向会计师事务所的法律顾问咨询
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2024-02-07
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
1.每月25日,销售部编制下月份的《销售计划》和《货款回收计划》,经计划部审核、平衡后,上报公司领导,公司领导召集会议,审议批准包括销售计划和货款回收计划在内的下月份生产经营计划;
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2021-12-14
建筑行业,公司让我审合同,财务主要审查哪些方面哪些内容,如果没看出问题,在财务部审查意见写什么?
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2019-07-24