控股合并是非同一控制下企业合并?吸收合并是同一控制下企业合并?这四个东西怎么区分
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2021-06-09
长期股权投资中,“同一控制下”如果同一控制是个人而不是企业,两个企业合并报表按“同一控制下”进行核算吗?
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2017-06-01
同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并,他们之间的联系是什么啊?
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2017-12-21
企业内部生产部门不是 执行预算的吗,怎么就变成编制预算的了?
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2023-06-07
同一控制下企业合并 非同一控制下企业合并 佣金和手续费分别怎么处理
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2020-04-24
5. 判断题 财务总监主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,完成企业财务计划。( ) (本题3分) Y.对 N.错
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2021-12-23
老师我有点忘记了,什么叫同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并?
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2021-07-13
请问同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并有哪些现实例子?
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2023-09-17
企业内部开销项票,一般具体谁开具,开具后,如何做到应收账款监控
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2018-01-19
3、下列有关发现抽样的说法错误的是(  )。 A、发现抽样的目的是至少发现一个具有特定特征的项目 B、发现抽样可以看作是样本的审计结果 C、发现抽样是对总体发表意见 D、发现抽样中,常用的抽取样本方法有两种:随机抽样和货币单位发现抽样  A        B        C        D        E       4、以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是(  )。 A、内部控制评价工作的总体情况 B、内部控制评价的范围 C、内部控制缺陷及其认定情况 D、内部评价的结果 单选题
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2020-03-30
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
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2020-03-02
老师,关于年度企业关联业务表当中的一方对另一方的股份控制是指的企业对企业的控制吗?
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2017-04-28
企业会计成本的控制
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2023-02-20
小型微利企业如果资产总额超过1000万 要怎么调账才能控制在1000万以内
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2019-01-07
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
企业怎么控制税负的?
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2017-03-29
谈谈企业的成本控制
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2023-02-20
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27