咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2022-01-01
检查企业内控制度要从哪些方面检查?具体要怎么检查?
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2018-01-24
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2023-03-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
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2024-04-16
一个企业中控制过多的征兆是什么,有哪些?
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2018-05-31
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
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2019-09-10
长期股权投资中同控中合并日被控制方在最终控制放合并报表中净资产账面价值的份额,其中的净资产账面价值指的是被控制放,还是最终控制发,还有图片中内生中为什么要以被控制放的账面入账,不是不看个别报表,看的是合并报表呀
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2020-06-12
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30
长期股权投资中,非企业合并和非同一控制下企业合并初始确认,这个非企业合并和非同一个控制下企业合并是怎么区分呢?
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2019-05-09
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18
老师,科技型中小企业是不是就是中型企业?
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2022-07-20
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
老师好依据小企业内部控制规范,财务软件的付款单与收款单是出纳生成还是往来会计生成,核销已确定是往来会计核销了,谢谢
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2019-12-03
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
长期股权投资中,企业并购指的是控制吗,共同控制与重大影响可以成为并购吗?
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2018-12-31
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
非同一控制企业合并中控股合并和吸收合并账务处理的异同
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2021-12-21
小企业内部报表应该怎么做
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2020-07-16