下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
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2024-03-25
健达药业实业股份有限公司(国有企业)向安徽省审计厅申请对其法定代表人的离任进行审计。安徽省审计厅下达文件:决定由安徽省某会计师事务所对该公司法定代表人进行离任审计 [要求]根据资料说明审计三方关系人。
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2019-07-01
本题中说审计项目组采用非统计抽样方法进行测试,为什么又提到比率法。(比率法属于传统变量抽样,传统变量抽样属于统计抽样方法)
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2021-06-23
审计报告的对应数据和比较财务报表有关系吗
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2022-02-15
学好依法审计兼价值,对就业能力有何帮助
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2021-04-21
老师你好,某学校与某软件公司约定,学生通过该软件计费就餐,收入按一定比例给软件公司分成。内部审计员小李发现,学生先将钱计入该软件交费。请问小李下一步应重点关注什么问题,采取什么样的审计程序?
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2020-07-15
老师你好,某学校与某软件公司约定,学生通过该软件计费就餐,收入按一定比例给软件公司分成。内部审计员小李发现,学生先将钱计入该软件交费。请问小李下一步应重点关注什么问题,采取什么样的审计程序?
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2020-07-15
老师你好,某学校与某软件公司约定,学生通过该软件计费就餐,收入按一定比例给软件公司分成。内部审计员小李发现,学生先将钱计入该软件交费。请问小李下一步应重点关注什么问题,采取什么样的审计程序?
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2020-07-15
司法审计和做账有何区别
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2017-04-10
.任何其他人,包括被审计单位在内,只有在法庭将审计记录作为法律 证据传唤时,才有法定权力审查审计记录。( )
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2020-10-28
老师好 审计发银行的询证函 只盖公章和法人章可以么
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2020-03-31
判断 19.审计工作底稿中可使用各种审计标识,但应说明其含义,前后可以不 一致。( ) 20.任何其他人,包括被审计单位在内,只有在法庭将审计记录作为法律 证据传唤时,才有法定权力审查审计记录。( )
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2016-10-09
注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是(
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2024-02-06
老师,变更法人用审计吗
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2020-04-10
公司贷款490万元,法人借公司款830万,这个在审计的时候能通过吗?应该怎么处理?
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2017-02-07
注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,拟对资产类账户余额实施审计抽样从而获取充分、适当的审计证据。下列说法正确的是( )。 A、注册会计师应当根据具体情况并运用职业判断,确定使用统计抽样或非统计抽样方法,以最有效地获取审计证据 B、审计抽样适用于控制测试和实质性程序中的所有审计程序 C、统计抽样和非统计抽样方法的选用,在于对样本实施的审计程序 D、注册会计师采用不适当的审计程序可能导致抽样风险
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2020-03-02
企业怎么做假账?审计的去查银行对账单不就可以查出来么?有经验的来答?谢谢
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2015-11-25
想请问老师:“新《证券法》对审计的影响”? 感谢老师!
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2020-06-20
老师审计银行对账单是怎么回事啊?不是自己打的对账单吗?
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2019-12-02
12月底全部银行对账单是什么?审计要的,
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2020-01-16