内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
内部控制与控制测试之间是什么关系
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2023-03-23
内部控制与控制测试之间是什么关系
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2022-03-18
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
内部控制与控制测试的目标分别是什么
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2022-04-03
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
会计账簿控制的主要内容有哪些
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2023-02-25
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
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2021-06-09
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
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2019-08-27
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03
老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
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2015-03-20
内部控制与财务造假的关系
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2023-12-22
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02