老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
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2017-06-07
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
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2015-12-27
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
内蒙古区内部审计协会
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2023-02-08
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
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2023-03-07
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
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2020-02-21
什么是会计内部审计
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2015-12-23
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
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2017-06-07
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
企业内部审计内容包括哪些
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2019-09-28
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
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2023-06-04
求内部审计有关关联交易的审计底稿
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2017-06-07
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
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2019-08-18
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15