老师,这道题不考虑内部交易增值部分折旧抵消么?
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2019-08-27
你好!老师!开票时开对方产品型号好还是开公司内部型号好呢
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2019-03-13
财务共享服务中心人员审核小规模纳税人季度增值税时,下列不属于审核内容的水,增值税进项金额B销售发票收入,增值税,免检水源增殖税季度申报表。
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2022-05-19
非固定增长股票股价模型 此后三年高速增长的再然后正常增长 为什么是计算第三年年底的普通股的内在价值
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2019-11-08
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
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2015-12-18
注会考试是机考还是纸质考卷,审计分为几种题型,分值分别是多少?
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2018-05-20
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
在审计过程中注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内控缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向治理层和管理层通报了值得关注的内控缺陷。这句话为什么是对的,审计报告日后再报告可以吗?
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2022-05-30
什么是行内审计?需要做些什么?银行说行内审计又抽到我们单位
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2020-05-15
年末的审计报告是审计的内账还是外账
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2017-11-06
关于生产型增值税和消费型增值税的问题
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2017-05-28
财务共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时,下列不属于审核内容的是什么
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2021-06-07
民营企业做审计报告是否可以用内账?还是必须使用外账?
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2019-09-06
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
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2024-02-07
公司取得的内部刊物增值税能抵扣吗?
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2017-05-23
会计如何转型做审计,只做过会计如何入门?
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2019-01-28
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
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2019-10-06
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
PPP项目中对国有企业的审计目标、审计内容
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2022-04-17
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
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2019-07-07