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下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
1/565
2020-03-07
下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
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2020-03-07
注会公司战略与风险管理 希望老师给出完整的解答
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2021-12-27
公司战略与风险管理中的第二章的4P分析是指什么
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2022-04-10
老师,请问有适合中小企业财务风险管理制度嘛?
1/209
2020-04-13
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2827
2021-10-03
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4922
2020-02-27
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-02-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
2/429
2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
1/217
2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
1/238
2023-05-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
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