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下列活动通常被视为承担管理层职责的有( )。 A.指导员工与工作有关的行动并对其行动负责 B.负责设计、执行、监督和维护内部控制 C.制定政策和战略方针 D.负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表
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2024-05-15
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
1/1507
2020-11-13
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
1/697
2021-07-15
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/758
2022-03-29
内部成本报表怎么审核与管控分析?
1/494
2017-12-05
在税控盘里开出了广告制作费出去给客户,然后我该怎么做账呢
1/761
2020-06-03
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
1/120
2023-10-19
1.思考这些签名盖章的人员岗位是什么? 2.为什么需要这些人在这张单据上进行签名盖章? 3.体现的内部控制原理是什么? 4. 总结财务报告编制的过程中的职责分工。
1/187
2023-04-22
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
1/431
2023-12-09
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
1/611
2020-07-20
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/847
2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
1/6171
2019-07-15
内部控制实施者不是全体员工嘛?难道不包括重要员工嘛?
1/1615
2022-03-31
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
1/556
2022-01-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
1/916
2015-09-29
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/5056
2020-07-28
"会计师事务所为了避免承担管理层职责,不得向属于公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务有( )。 A.负责设计、执行和维护内部控制 B.提供内部审计外包服务 C.指导该客户内部审计人员的工作并对其负责 D.执行构成内部控制组成部分的程序"
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2023-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-03-07
老师,关于成本控制,管理费用应该控制在多少范围之内,主营业务成本应该控制在多少范围内,人力成本应该控制在多少范围
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2021-03-31
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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