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老师,内部往来取数做报表是放入其他应收款吗?
2/1212
2017-01-10
老师请问内部交易在长投那章需要调减利润,而在合并报表那章内部交易不调减利润呢?
3/1467
2021-06-28
3.在连续编制合并会计报表的情况下,对于上期内部购进商品全部实现对外销售的情况,本期不再涉及有关的抵消处理。 ( )判断并且说明理由
1/369
2023-12-28
单到货未到的情况下,不影响企业财务部门的会计处理吗
1/578
2022-10-15
老师,内部报表的收入和成本是不是都是含税计算,是不是直接收入减去成本减去费用,然后算利润,而外部报表发生稅了,这个稅就计入财务费用即可吗?
1/2523
2019-11-19
内账会计需要做些什么表
1/768
2023-02-21
汇算清缴的41章表还会跟财务报表的年报稽核表内关系吗
1/604
2017-03-15
内部交易是不是不影响个别报表的净利润调整?
1/332
2022-08-29
老师,内部报表是按收付实现制,还是权责发生制?
1/2785
2019-08-07
一级科目“内部往来”,报表列示在其他流动资产吗
1/2452
2019-08-01
连续编制合并财务报表内部销售商品合并处理
0/2476
2021-03-21
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/623
2021-06-06
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2022-04-05
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/1519
2021-05-30
内含报酬率插值法会懂,但是这题中内部收益率的算法不理解?
2/2419
2019-04-10
(一)上年度劳动工资统计报表:(年报I301表、I102-1表、内部统计报表等能体现2017年单位工资情况)(二)上年度财务报表;(能体现2017年单位工资情况的财务报表)(三)上年度职工工资发放明细表 这三个报表是什么
1/4558
2018-07-07
内账会计怎么做呀?老师
3/162
2021-06-04
会计内账怎么做,麻烦老师回复一下
1/417
2020-05-27
在一家山庄做内帐会计,他家来料非常复杂,应该如何去做呢
1/827
2017-07-10
老板要求做内账,会计有危险性吗?
3/3456
2017-04-24
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