研发费专项审计研发费总数小于审计报告批露研发费总数,高企复审需要做怎样的说明。
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2022-06-13
想在公司必须每年要出审计报告吗?什么样的企业必须出审计报告?
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2015-11-25
下列应确定记录为识别特征有: A、选择样本的来源 B、确定抽样的起点 C、确定的选样间隔 D、确定抽样的时间(不确定这个选项的描述了) 请问这个多选题是全选吗
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2023-08-26
会计师事务所为审计单位提供审计工作时,编制财务报表的方法是怎样的
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2020-04-13
工资底薪2200加抽成 抽0.28 如:一件东西2000元,抽0.28
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2019-08-28
药监局检查抽样拿走我的商品账务怎么处理?
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2018-09-25
公司审计之后 审计工作人员发了审计试算调整表 里面有这样的调整分录 收到这样的试算调整表要做什么操作? (工作人员提醒看下调整分录)
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2017-07-24
B注册会计师决定对甲公司应收账款采用传统变量的抽样方法实施检查。甲公司 2019 年12月31日应收账款账面余额合计为150000000万元,B注册会计师确定的总体规模为 3000个,样本规模为200个,样本账面余额合计为12000000万元,样本审定金额合计 为8000000万元。分别采用均值估计法和比率估计法计算总体错报的金额。
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2020-07-01
会计师事务所的审计工作前景怎么样
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2022-02-14
现在企业年检申报成功后还要审批吗,是什么样的审批流程啊,需要审计吗
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2016-04-07
导购抽成会计分录怎么弄
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2019-09-05
请问老师,我方是工程施工方,甲方要求让我方付工程审计费,审计公司给我方开审计发票,这样行不行?
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2020-06-11
要贷款,报表自己改的,审计可以提供这样的报表吗,审计都要什么资料
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2019-03-07
你好老师,我想问一下,正常会计账面,跟审计审定的报告,可以不一样吗
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2020-03-05
幼儿园的审计费怎样放入科目?
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2018-01-13
公司做进口食品的、海关抽检样品的账务处理
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2019-03-26
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
新手。抽查资产负债表中所有科目凭证,一个科目有十多笔业务,只抽查五笔业务检查,这样子可以?
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2019-01-23
老师,什么样的公司需要审计啊
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2016-04-21
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18