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强化内部人控制是什么意思呢?
1/716
2023-06-05
老师,税审报告和审计报告,每个公司都要做吗?我们只是一个小公司
1/1501
2022-02-23
在项目组内部复核中,关于复核人员的安排应遵循的原则是( )。 A、审计人员相互复核 B、经验较多的人员复核经验较少的人员的工作 C、由项目合伙人复核其他人员的工作 D、由项目质量控制复核人来复核项目组内人员的工作
1/1315
2020-03-07
能提供两份内审报告供参考吗?
1/107
2021-05-31
社会审计报告的内容及其使用
1/1039
2020-07-08
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
1/704
2019-10-09
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
1/375
2023-03-08
请问税审报告和年审报告是一样的吗?
1/2146
2015-10-23
老师,税审报告和审计报告有何不同?
2/1302
2016-04-26
年度审计报告和税审报告是每年都要做的吗?
1/3336
2015-11-02
检查税审报告,一般检查哪些内容,参考数据是哪些?比如我要根据对方给的税审报告,检查我账务上的哪些数据去和他的税审报告数据核对。因为我刚接手这个公司,来不及去仔细看
5/761
2023-05-26
12月9日,采购部张强填制费用报销单,报销购买电脑及办公柜等费用,经总经理李大鹏签署同意报销后交由财务部审核;财务部审核无误后从张强的采购借款中直接核销 编制会计分录
1/2741
2022-06-24
第一题,共同控制:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。( )。 第二题,对商誉进行减值测试分摊的资产组范围不能大于分部报告准则中的报告分部。( )
1/1992
2021-09-23
财务审计报告属于资产评估吗?清产核资专项审计报告属于资产评估吗?
4/2764
2020-05-25
民间非盈利组织是否要每年审计?票据什么审核是否严格。每年什么时候给民政部门报年报及财务报告
1/3823
2020-03-19
审计报告的内容都包括什么呢?
1/695
2015-11-11
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
1/1901
2022-05-01
老师,内账的财务审计报告有模板吗,能发一份吗
1/230
2021-06-28
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
3/5331
2017-06-24
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
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