考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
二、判断题 (1)审计的职能不是一成不变的,它是随着经济的发展而发展而变化的. () 2.政府审计和国家审计是两个不同的概念,不能混淆。( ) 3.收费是否对职业道德基本原则产生不利影响,取决于收费报价水平和所提供的相应服务。( ) 4.总体审计计划是依据审计策略制订的,对实施总体审计策略所需要的审计程序的性质、时间和范围所作的详细规划与说明。( ) 5.审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次。( ) 6.审计人员需获取的审计证据的数量受错报风险的影响。错报风险越大,需要的审计证据可能越少。( ) (7.)如果审计证据质量不可靠,则可以数量弥补. ( ) 8.分析程序是指审计人员通过研究不同财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价的过程。( ) 9.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据,审计人员应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据。( ) (10)如果盘点存货的总量为10000件,则进行抽点的样本不得少于1000件. ( )
1/7038
2019-07-05
海关年报的时候,有“年内是否开展内外部审计”的一项,实际没有做审计的,如果选择了“否”,会不会对公司进口报关有什么不好的影响?
1/2252
2017-05-03
老师要是内审要出审计报告吗
1/539
2023-03-15
会计事务所的审计,一般审核哪些内容
3/1757
2019-12-02
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
1/3051
2016-10-09
请问:一般企业一年内对外的事情有哪些?请会计事务所审计应注意些什么呢?审计一般都能通过吗?
1/985
2015-07-12
老师,公司内部组织培训的费用可以计入职工教育经费吗?为了培训发生的餐饮费,租用会议室的费用能否计入职工教育经费
1/1460
2021-12-10
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
1/2112
2016-10-09
审计除了税审还有财务审核,财务审核是审些什么内容
1/1496
2022-10-24
你好,请问审计过来审国高财审税审,主要是内容是
2/448
2021-03-19
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。 A、对业务流程开展和内部控制运作的理解 B、对信息系统相关审计风险的认识 C、审计范围的确定 D、审计内容的变化
1/1128
2020-03-02
大企业的成本会计要和企业内部什么职位打交道?
1/1706
2018-11-22
下列各项中,不属于会计核算职能内容的是( )。 A、财务成果的处理 B、财物的使用 C、真实性审查 D、成本的计算 老师,这道题的答案是?
1/4336
2020-07-08
做内外账的公司,为什么不能上市?审计是怎么看出来的?
1/1021
2018-09-09
老师好!我们公司工程部对已完工程结算聘请了造价咨询公司来完成,我们公司的内部审计部又对已完成的工程结算进行了竣工结算审计,那这两部分费用应该怎样计?
1/1618
2019-04-19
老师,我们是企业内部职工食堂,能对外租个场地经营餐饮吗?谢谢
5/2819
2020-04-15
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
1/434
2015-12-18
年末的审计报告是审计的内账还是外账
1/3411
2017-11-06
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
1/2766
2020-10-08
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
0/1481
2021-01-04
首页
上一页
1 ...
16
17
18
19
20
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录