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注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1458
2015-12-27
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/784
2024-02-29
老师,第3个,有没有影响独立性?
1/685
2022-09-27
请问有没有内部审计会计的课程,有的话麻烦提供链接
1/596
2016-07-13
公司准备在内部成立分部门,分部门单独纳税。之前购买的固定资产可以按一定比例分摊给分部门进行折旧吗?
8/15
2023-03-31
老师,独立核算的分公司,在财务审计的时候,营业额会不会合并到总公司啊
2/1251
2020-07-13
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括( )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑
1/1028
2022-05-16
研发项目立项只需要企业内部的流程完整就可以了吗,不需要有关部门的鉴定吗或者审核什么的吗?
1/2394
2017-11-03
老师,请问一下,分公司税务独立核算,独立申报,汇算清缴的时候,不用合在一起申报吗? 审计报告的时候,报表要不要加在一起出呢?
1/570
2021-03-16
做的内帐两家也要分开独立核算吧
1/796
2017-03-30
麻烦问下单位在省内外市设立分公司,独立核算和非独立核算在税务上那个更有利方便?只有一个会计人员办税
1/253
2020-05-18
老师,我们旅行社下面有很多门市部,他们也有营业执照,也可以独立核算或不独立核算,这种情况是属于分公司差不多性质吗?
3/1366
2021-05-07
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
我是建筑类的一般纳税人,我们是内部审计部,我们要审计一个项目,正常需要他提供哪些资料呢?
1/828
2018-04-03
老师 为什么重大错报风险独立于财务报表审计而存在呢? 不理解
1/538
2023-02-13
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
1/5732
2019-07-05
金蝶云里固定资产折旧为什么一定要两个部门分摊?我们公司是按部门内独立使用的按部门折旧要怎么折?
1/1078
2021-11-29
公司内部员工借公司钱未入账,打的白条,审计公司来审计对出纳有什么影响?
1/1648
2019-04-07
请帮看下这个题独立性判断的题目,谢谢
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2024-01-28
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