下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
请教一下异地分公司,如果有独立的财务核算,报税是不是也是独立申报,还是汇总一起报税,还是部分独立申报,部分汇总报?
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2021-04-22
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31
老师您好,我单位是分公司,独立核算,与总公司有资金和费用的内部往来,现在分公司要注销,这个内部往来怎么处理
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2019-07-08
非独立核算才是,那如果按题中独立核算部门又怎么算消费税?
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2019-04-04
E是什么意思?非独立部门不是对应着,按非独立部门对外销售的价征收消费税吗?
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2019-08-21
原本独立核算的两家公司变成母子公司 合并报表要做吗 审计要做吗?
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2021-03-02
公司拨款给独立核算的项目部会计分录怎么做?
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2018-05-08
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
公司内部走账混乱,内审风险大吗
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2022-01-28
年度报告是审计部门出的吗
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2018-09-20
上,下级政府和审计部门分别指什么?
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2023-05-14
请问,总公司和分公司不在同一个城市,在会计处理上是不是都属于独立核算的,总是内部报表需要合并
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2020-02-18
老师,您好。内部审计和审计都提供合理保证么?如果是,为什么单选5,答案说内部审计不能提供合理保证,而多选3,又说都提供合理保证,麻烦帮解答下,谢谢!
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2022-04-15
公司准备在内部成立分部门,分部门单独纳税。之前购买的固定资产可以按一定比例分摊给分部门进行折旧吗?
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2023-03-31
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
1/1006
2015-08-06
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2019-12-25
工厂下设一个销售部门,怎么做账,这个销售部门独立于工厂,是不是要单独设立账套
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2018-02-28