建筑行业:“施工方案编制及专家评审服务”,发票开哪个内容?
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2022-08-02
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有(  )。 A.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为 B.确定被审计单位的内部控制是否有效 C.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的 D.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任
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2021-06-04
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
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2024-02-07
内部控制与控制测试的目标分别是什么
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2022-04-03
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
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2023-05-23
老师,您好,学堂能给我一些审计工作底稿看一看吗?
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2019-03-12
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
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2020-05-11
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
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2022-06-14
同一控制下企业合并什么时候编制合并报表
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2015-10-14
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
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2021-07-16
审计实质性底稿里的固定资产测算表,需要抽多少?有没有总金额限制?还是明细表里的全部都要?
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2022-02-21
会计师事务所为审计单位提供审计工作时,编制财务报表的方法是怎样的
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2020-04-13
老师,2022年3月8日出具了审计报告,2022年5月1日修改审计工作底稿,补充审计结论,同时记录修改人的签名和理由及日期。为什么已经出具了审计报告,之后还能修改审计工作底稿、补充结论?
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2022-07-26
(1)信用调査制度。在商品销售环节,销售经理应对客户的信用状况作充分评估,并在认符合条件后经审批签订销售合同。 (2)该公司内部控制制度规定,为提高经营效率和缩短货款回收周期,指定商品的销售八员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况相有关文档记录进行核查。 要求:指出该公司销售业务的内部控制是否恰当,并说明理由。
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2022-05-29
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。 A、对业务流程开展和内部控制运作的理解 B、对信息系统相关审计风险的认识 C、审计范围的确定 D、审计内容的变化
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2020-03-02
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的内部控制缺陷吗
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2023-07-20
关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
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2023-09-11
不属于流程图法的缺点是( )。 A、 编制流程图需要具备较娴熟的技术和较丰富的工作经验,不易掌握 B、 缺乏层次感和形象感 C、 颇费时间 D、 不能将内部控制中的业务流程之外的一些静态控制以及基础性控制反映出来
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2022-06-06