装修公司账务处理要点是什么,内控要避免哪些风险,
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2019-03-26
装修公司账务处理要点是什么,内控要避免哪些风险,
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2019-03-25
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05
控制型和财务性风险的区别
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2023-02-20
庞大集团财务舞弊事件中企业内部控制有哪些缺陷
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2024-12-11
老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
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2019-09-23
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
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2020-07-20
公司一般户如何管控风险?
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2020-05-06
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
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2020-03-02
公司与内部员工签车辆租赁协议,租赁费过高会有风险吗?
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2018-11-23
老师,请问下怎么学企业财务分析,预算管理,成本控制,资金管控?
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2019-12-23
项目成本控制与项目成本管理的区别
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2015-12-27
老师好,请问建筑企业所得税税负率都控制在多少呀,低于1.5%有风险吗
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2021-10-10
R、Rf、R-Rf,这三个哪个是内部风险,哪个是外部风险
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2025-03-31
老师,我有个问题没弄明白,外账有代理记账公司,我只管内账,内账与控制税率有关系吗,谢谢
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2019-06-10
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
下列各项风险中,可能表明存在财务报表层次重大错报风险的有(  )。 A.管理层凌驾于控制之上 B.被审计单位面临经营亏损且资产流动性出现问题,并依赖于尚未获得保证的资金 C.内部环境存在缺陷 D.经济下滑
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2024-05-19
下列各项风险中,可能表明存在财务报表层次重大错报风险的有(  )。 A.管理层凌驾于控制之上 B.被审计单位面临经营亏损且资产流动性出现问题,并依赖于尚未获得保证的资金 C.内部环境存在缺陷 D.经济下滑
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2024-06-09
8. 内部损耗的风险表现为哪些方面?( ) 【多选题】 A.价格设定方面 B.存货管理方面 C.收银管理方面
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2023-01-29
8. 内部损耗的风险表现为哪些方面?( ) 【多选题】 A.价格设定方面 B.存货管理方面 C.收银管理方面
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2023-01-29