考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
11.下列有关审计独立性的表述中,正确的有( )。多选 A.独立性是审计区别于其他管理活动的本质特征 B.经济来源的独立是审计工作保持独立性的物质基础 C.组织机构的独立是审计工作独立性的保障 D.内部审计没有独立性,社会审计独立性强
1/2160
2016-10-09
老师,计提社保只计提单位承担部分责任吧
1/333
2022-03-23
有限责任公司(自然人独资)企业需要每年出具审计报告吗?
3/312
2024-05-21
审计时发2014年有1个月的会计凭证不见了,会计需要承担什么责任?
1/1117
2019-07-23
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
1/5041
2021-12-27
师你好,请问在各项费用单上会计审批签字要负什么责任
1/707
2021-11-17
老师,个税赡养老人这块,有多个子女,但是只有一人经济能力强承担赡养责任,可以全部扣除吗?还是就算一人负责赡养也只能按子女人数按份扣除?
2/1466
2022-03-15
经济出版社和财政部出版的由区别吗?
1/944
2017-11-16
老师,在费用报销环节,部门经理,出纳,会计,总经理在审核时分别需要重点审核哪些内容呢?
2/2279
2021-12-07
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/577
2023-05-07
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
1/11
2024-02-27
判断 7.注册会计师的审计责任在于对财务报表不存在重大错报提供完全保证。 ( ) 8.如果要注册会计师负责保证报表中的所有认定都正确,那么,所要求的 证据和由此引起的履行审计职能的成本将会大幅度增加,从而使审计在经济上 不切实际。( ) 9.当在审计中未能发现重要错报时,注册会计师最好的抗辩理由就是说明 审计是按照适用的审计准则执行的。(
1/3394
2016-10-09
物品验收单各个部门负责人都签字了,财务会计签字,后期东西有问题,有哪些人有责任,责任大吗?
3/2217
2021-04-23
麻烦老师发一个建筑公司财务内容及部门责任和权利这些章程
1/292
2019-04-24
是小规模商贸企业,在汇算清缴纳税人信息--基本信息表中,股东的经济性质填什么?营业执照上公司类型写的是:有限责任公司(自然人独资),是填有限责任公司还是私营有限责任公司
1/2418
2017-03-27
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
1/9
2024-02-29
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是内部审计
1/1487
2017-09-20
老师,做税务登记,投资方经济性质,是选私营独资企业还是选私营有限责任公司?
2/853
2021-04-29
老师请问你有没有“企业内部有关责任认定和核销资料”的模版吗?
1/828
2019-11-21
内部审计属于会计岗位么
1/1423
2016-10-09
首页
上一页
1 ...
15
16
17
18
19
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录