内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
11.下列有关审计独立性的表述中,正确的有( )。多选 A.独立性是审计区别于其他管理活动的本质特征 B.经济来源的独立是审计工作保持独立性的物质基础 C.组织机构的独立是审计工作独立性的保障 D.内部审计没有独立性,社会审计独立性强
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2016-10-09
 老师,计提社保只计提单位承担部分责任吧
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2022-03-23
审计时发2014年有1个月的会计凭证不见了,会计需要承担什么责任?
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2019-07-23
有限责任公司(自然人独资)企业需要每年出具审计报告吗?
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2024-05-21
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
师你好,请问在各项费用单上会计审批签字要负什么责任
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2021-11-17
老师,个税赡养老人这块,有多个子女,但是只有一人经济能力强承担赡养责任,可以全部扣除吗?还是就算一人负责赡养也只能按子女人数按份扣除?
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2022-03-15
经济出版社和财政部出版的由区别吗?
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2017-11-16
老师,在费用报销环节,部门经理,出纳,会计,总经理在审核时分别需要重点审核哪些内容呢?
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2021-12-07
物品验收单各个部门负责人都签字了,财务会计签字,后期东西有问题,有哪些人有责任,责任大吗?
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2021-04-23
判断 7.注册会计师的审计责任在于对财务报表不存在重大错报提供完全保证。 ( ) 8.如果要注册会计师负责保证报表中的所有认定都正确,那么,所要求的 证据和由此引起的履行审计职能的成本将会大幅度增加,从而使审计在经济上 不切实际。( ) 9.当在审计中未能发现重要错报时,注册会计师最好的抗辩理由就是说明 审计是按照适用的审计准则执行的。(
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2016-10-09
老师请问你有没有“企业内部有关责任认定和核销资料”的模版吗?
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2019-11-21
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
麻烦老师发一个建筑公司财务内容及部门责任和权利这些章程
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2019-04-24
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
是小规模商贸企业,在汇算清缴纳税人信息--基本信息表中,股东的经济性质填什么?营业执照上公司类型写的是:有限责任公司(自然人独资),是填有限责任公司还是私营有限责任公司
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2017-03-27
老师,做税务登记,投资方经济性质,是选私营独资企业还是选私营有限责任公司?
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2021-04-29
请问老师,如果买公司,账务是接买来的那家公司的做,如果前期的账有问题,这个责任是前任经营者的还是现在的,怎样能避免账务中的问题,谢谢
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2020-04-09
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是内部审计
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2017-09-20