42单选题:内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动,能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况,指的是行政事业单位编制内部控制报告应当遵循的( )原则。 A、全面性 B、重要性 C、客观性 D、规范性
1/1313
2024-11-26
请教一下异地分公司,如果有独立的财务核算,报税是不是也是独立申报,还是汇总一起报税,还是部分独立申报,部分汇总报?
1/407
2021-04-22
老师您好,我单位是分公司,独立核算,与总公司有资金和费用的内部往来,现在分公司要注销,这个内部往来怎么处理
1/1310
2019-07-08
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
1/3424
2020-06-10
建筑企业非独立核算的分公司会计主要工作内容是什么?
1/277
2024-10-02
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2311
2018-09-28
要做公司的产成品内部审计,要从哪里下手呢?
1/700
2017-06-07
请问,总公司和分公司不在同一个城市,在会计处理上是不是都属于独立核算的,总是内部报表需要合并
1/1108
2020-02-18
纳税筹划与企业内部审计是一回事吗?
1/692
2015-11-12
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
1/1330
2017-11-09
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/1712
2021-08-23
内部审计都审哪些内容啊所有的都要有报表,我做的是流水,怎么给他啊在财务方面都审计哪些啊,老师能给我具体说下嘛
1/1059
2018-01-29
老师好!求一篇关于中职学校的审计论文 中职学校内部审计应侧重于哪些??
1/712
2020-02-25
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
公司准备在内部成立分部门,分部门单独纳税。之前购买的固定资产可以按一定比例分摊给分部门进行折旧吗?
8/15
2023-03-31
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
老师,请问一下,分公司税务独立核算,独立申报,汇算清缴的时候,不用合在一起申报吗? 审计报告的时候,报表要不要加在一起出呢?
1/570
2021-03-16
做的内帐两家也要分开独立核算吧
1/776
2017-03-30
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29