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预缴税额为487.54 应补退税额为-487.54 应该交钱吗?还是要去税务局退税款,这一期怎么申报呢??
1/771
2019-04-12
应补退税额45,怎么弄成0
1/1013
2019-06-03
以前征期这里的应补退税额是啥意思
1/722
2020-04-03
为什么应补退税额是零呢啊?
2/4740
2020-02-28
老师,这个应补退税额409.87是什么意思?
6/906
2020-01-09
应补退税额:—1360是什么意思
2/1445
2020-04-01
免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100% ,这个当期免抵退销售额指的是当期实际报关出口的销售额,还是组织退税正式申报的销售额
1/2068
2019-08-27
应税消费品出口退消费税时的退税额的已征且未从内销应税消费品应纳税中抵扣的金额是什么意思?
2/1608
2019-11-10
老师,我请问下为什么出口退税的应纳税额为正数表示应该交税,还没计算退的税额呀,
3/1678
2021-12-22
你好老师,如果退税后我要给供应商返税点,如果退税金额是100,那如果返两个点怎么计算
1/2250
2020-02-27
需要出口退税,免抵退,
应退税额
相关的会计分录。越全越好。
1/1067
2018-04-07
汇总表中应调免抵退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致,怎么弄?
1/2123
2019-04-17
汇总表中应调整免抵退税额(-46733.61)与核销流程计算的应调整免抵退税额(0)不一致
1/1354
2020-02-27
结转月末出口货物的销售成本,涉及到退税 税额和
应退税额
的差 为什么要贷进项税转出?为什么是进项税不明白?
1/1349
2017-06-03
老师,如果内销大于外销,免抵退的意思其实就是因为出口是免税的没有销项,按说对应的进项部分本来是不允许抵扣的,但是鼓励出口,也让这部分进项正常抵扣,抵国内的销项,从而减少应纳税额,是这样理解吗
1/1886
2020-06-03
汇总表中应调整免抵退税额(1802.58)与核销流程计算的应调整免抵退税额(0)不一致。
1/910
2019-11-05
你好老师,我想问一下关于出口退税的,我计算进项税额转出时,借:主营业务成本/进项税额转出 贷:应交税金/应交增值税/进项税额转出 计算
应退税额
时 借:其他应收款/出来退税 贷:应交税金/应交增值税/出口退税 那么我月底结转增值税时我应该怎么结转
1/1783
2019-05-30
收到增值税留底退税, 借:应交税费——应交增值税进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税 进项税额 借:其他应收款——应退期末留底税额 贷:应交税费——应交增值税 进项税额转出 收到时: 借:银行存款 贷:其他应收款 —应退期末留底税额 请问老师是这样做账务处理吗
7/378
2022-05-11
老师好,由于4月前面有预交税额94.64.导致4月的期末未交税额32栏不等于本期
应退税额
,现在我申报5月的增值税主表不平,请问老师该怎么处理
2/257
2020-06-06
抵顶内销货物的应纳税额,免抵退,退的是哪个税呢
2/780
2018-12-04
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