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下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是( )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
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2021-08-29
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
请问:了解内部控制里面的:信息系统与沟通,和控制活动里面的信息处理,有什么不一样
1/1437
2021-06-24
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
1/527
2023-07-22
不是说形成同一控制下控股合并的长期股权投资,不是说按照评估价来确认长期股权投资的吗?
1/856
2019-06-15
内部控制不适用管理业务领域的佐证材料怎么写?
1/41954
2019-04-02
行政事业单位内部控制报告 写几张合适或者过关?
1/514
2017-04-08
一个良好的其他货币资金的内部控制应达到什么
1/15
2022-05-20
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
1/602
2020-05-11
中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
1/339
2023-04-21
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
1/1401
2020-07-04
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
1/602
2022-06-14
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
1/362
2022-01-09
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
1/2671
2019-08-18
老师为什么内部控制越完善固有风险越低是错误的呢?那为什么还要加强内部控制呢?请具体说明一下,。还有ABC为什么正确呢?思考角度在哪里?
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2021-11-07
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