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被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
请问什么时候选择内部控制基础中的,重大缺陷,重要缺陷,和一般缺陷
1/329
2022-12-21
老师,请问同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并这个内容是不是已经不适用了?都是15、16年的
1/63
2024-07-03
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
1/115
2024-02-29
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/1258
2019-05-23
小企业会计准则和企业所得税法差异在制定层面,企业内部,加强员工方面有哪些建议
2/448
2020-04-08
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
1/2014
2019-11-09
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
4/536
2024-06-05
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
1/7160
2019-07-10
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/313
2017-11-29
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
2/606
2023-08-20
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
1/556
2022-01-13
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
小规模纳税人的税负率是多少?企业所得税的税负率一般控制在什么范围内呢
2/15284
2018-12-21
非同控企业合并中。企业内部交易的抵消是不是不影响净利润的调整?要放到步骤最后单独做?
1/504
2023-08-27
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
内部控制评价程序一般包括那些步骤
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2020-06-01
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
1/737
2021-10-26
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