该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
内部控制的概念,作用和目标
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2022-01-25
小企业内部控制原则是什么
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2022-04-08
海运公司内审中应当注意的风险和控制点
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2019-06-20
财务会计制度及核算软件备案报告书,怎么填写,内容有:1财务、会计制度。2低值易耗品摊销办法。3折旧办法。4成本核算办法。5会计核算软件。6会计报表。
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2019-01-22
内部控制与财务造假的关系
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2023-12-22
请问什么是强化内部人控制??
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2025-03-01
老师您好,面试一家公司的预算会计,要参加笔试,请问有哪位老师知道一般预算会计的笔试会考哪些内容吗?其公司的岗位职责及权重是这样的: 1. 预算管理 【1.编制《月度预算执行报告》:各部门月度费用的预算值与实际值做对比分析。2.月度、季度、年度预算执行的监督、控制、考评。】 45% 2. 内部审计及数据分析 【1.根据审计任务及跨部门数据支持需求执行。2.每月闭环上月审计项目的执行效果。】25% 3. 编制《年度预算报表》 【1.编制《年度预算报表》:业务预算、资本预算、财务预算、预算控制、预算报告。】15
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2016-07-18
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
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2015-10-24
在哪里可以下载会计法、审计法、小微企业会计制度呢
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2018-11-05
老师,我想问审计程序中的分析程序为什么不适用于控制测试和了解内部控制这两个定性的阶段,是分析程序更偏向定量嘛?麻烦老师解释下。
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2021-02-28
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-04
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-09
控股营利。企业制幼儿园 要交哪些税 适用什么会计制度
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2017-02-10
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
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2022-04-24
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
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2020-03-02
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30