在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的总体目标中,“会计审计业实现高质量发展”这一部分提出,跨部门、多维度的行业()体制机制进一步健全,监管合力进一步增强。
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2022-07-10
老师,计算股票的资本成本率也叫股票的内部收益率是吗
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2021-12-08
内审部被代管的授权委托书!!!
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2017-06-07
《审计》老师,组成部分会计师能够对组成部分进行审计的前提是,集团项目组对组成本注册会计师的职业道德、专业胜任能力、监管环境没有重大疑虑,且符合集团审计相关的独立性要求。我这么理解对不对?
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2023-07-22
财务部审核合同的哪些内容
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2023-02-20
请问核算提成 工资核审这块怎么做,是按照标准还是公司内部?
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2019-06-11
财务部的审计岗位主要工作是做些什么
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2020-03-13
老师,我想问一下,集团审计员和组成部分审计员有什么区别?
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2019-11-04
老师请问:股票资本成本,股票的内部收益率,计算方法一样?
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2021-07-17
做酒店内部审核的,一般上都得审核那些方面?现在只会一些表面的审核(审核收银原始单据和报表(电脑自动生成的))
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2017-06-03
2017年12月份忘记计提水利建设基金,金额不是很大,而且外部审计报告也出了。今年内部审计说要求整改,要怎么整改?
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2019-02-21
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-07
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-13
这个是内部交易表格,作为购买方 请教一下: 内部购买形成存货 与 内部购买已对外实现销售的销售成本,累计数和本期发生数如何填列?之间有何转换关系?
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2016-12-21
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
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2022-07-27
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
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2017-04-13
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-25
请问集团合并财报没有本部财务数据,本部另外审计,两个审计报告可以是不同的会计师事务所出吗
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2022-08-18