下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
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2020-03-07
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
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2020-03-02
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
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2020-03-02
下面关于控制活动的说法正确的是( )。 A、以审批为手段 B、以制衡为灵魂 C、以制度为依据 D、以监督为手段
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2016-09-30
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
(多选)事务所制度建设和岗位责任到人的措施必须符合财政部报告报备系统? A.事务所质量控制制度 B.业务报备员岗位责任制 C.事务所业务报备撤销管理办法 D.事务所业务分类管理办法
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2023-06-29
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
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2022-09-22
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是(  )。 A.控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B.注册会计师在进行风险评估时,如果认为被审计单位控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的 C.良好的控制环境本身就能够防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报 D.有效的控制环境能为注册会计师相信在以前年度和期中所测试的控制将继续有效运行提供一定基础
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2021-06-03
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
老师,内审制度一般是啥样的?
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2023-11-04
该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
内部控制的概念,作用和目标
1/3002
2022-01-25
小企业内部控制原则是什么
1/902
2022-04-08
企业内部控制措施包括什么?
1/11220
2022-03-25
内部牵制制度的方式是什么
1/365
2023-03-08
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09