国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
制造企业的财务总监应该如何通过财务管控采购,生产和销售?
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2019-01-28
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
同一控制下企业合并的长期股权投资和非同一控制下个别财务报表和合并财务报表的入账价值确定
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2019-06-19
老师:CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。这种说法对吗?
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2016-09-07
您好,请教老师,有没有相对健全适用于中小企业的财务内控制度,我们公司让出个制度,我想参考一下
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2021-12-17
研究营运资金管理需要哪些财务数据呀
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2022-05-11
物流行业财务内控包括什么内容?
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2018-05-23
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
老师有没有新企业的财务一些相关制度文件,一个新公司财务工作怎么开展有流程吗? 内部账务
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2022-09-14
利润表中17行研究费用大于等于18行财务费用,不填不能申报,我公司没有发生研究费
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2020-03-10
1 单选题 将市场调查划分为定性调查研究和定量调查研究的分类标志是()。 调查研究的性质 调查研究的方法 调查研究的目的 调查研究的内容 上一题 下一题 问卷网提供技术支持 4°℃ 搜索
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2022-11-24
下列各项中,属于控制活动要素的是(  )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
民营股份企业内部财务审计程序
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2015-12-21
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
老师,高新企业委托外部研究开发费用80%入账,剩余20%怎么入账?
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2021-10-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10