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老师进项税额认证抵扣情况这里的抵扣进项税额合计怎么填?是没次认证的进项发票不含税金额合计吗?我们有增值税加计递减。是不是再加上加计递减的金额才能行?
1/552
2019-11-27
老师 加计递减10%进项税额,什么时候做会计分录呢?
1/540
2020-10-20
老师,我公司本月销售一台固定资产,是在还是营业税纳税人时购进的,一共卖了8500元,我在纳税申报时,是不是需要在纳税申报表中应纳税额减征额处填写82.52,然后还要填写附表4税额递减情况表,我的理解对吗?
1/511
2016-04-01
老师您好,一般纳税人餐饮服务公司,有进项税额加计递减15%政策,为什么这个申报表填不了数据?
5/268
2022-06-10
这个加计递减的金额是每个月都能抵扣增值税吗?
12/699
2022-08-13
是不是每期的税控维护费330元都可以全额递减呢?
3/434
2017-07-04
请问老师,增值税加计递减 的政策,具体如何做账务处理?知道要新增应交税费――增值税加计递减额,且实际抵扣时要计入其他收益,但是具体计提和递减时的分录还是不够清楚
1/2291
2019-04-28
老师,双倍余额递减法下,计提折旧是以后每年递减对吗,最后两年不是一样的吗?这个
1/1083
2023-04-24
计算所得税费用,是加递延所得税资产的发生额还是减?
1/2768
2021-12-05
本月填写加计递减额时显示填写声明 我们去年还一直是10%的加计递减 为啥这个月不可以填了? 加计递减政策是每年都要填一次吗?
1/1057
2022-03-14
金税盘的技术服务费递减增值税计入:应交税费-应交增值税-减免税额330元。申报时,递减税费了。应交税费-应交增值税-减免税额 借方余额330元,如何做结转应交税费-简易计税14000元。有 应交税费-应交增值税-减免税额330元,实际纳税13670元。如何结转一般纳税人
1/1147
2017-06-07
上季度没填写小微企业优惠附表,这个税金可以递抵减吗
1/53
2021-06-11
这题的解题思路,双倍余额递减折旧 为啥减了两次
1/157
2024-05-12
你好老师 劳务分包抵减 下家优惠政策减免不交税 上家就不能递减 下家交税上家才能递减吗?
2/209
2024-08-29
老师。所得税那章 递延所得税负债相当于递延所得税费用 它是衡量损益的增加减少对吗 那递延所得税资产代表什么意思 谢谢老师
1/299
2022-03-29
请问下:小规模减免的增值税,加计递减的进项税额,计入什么科目 ? 有没有什么相关文件 ? 是否可以抵减企业所得税 ? 如果不可以抵减的话,具体是哪个文件要表明
1/882
2020-08-26
用双倍余额递减法提折旧有条件吗?
5/874
2017-06-02
那如果是用双倍余额递减法怎么算
1/1142
2021-09-23
双倍余额递减法需要考虑净残值吗
1/1521
2019-01-05
双倍余额递减法怎么体现谨慎选择
1/1582
2021-06-06
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