关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/591
2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/715
2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/830
2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/727
2020-02-25
老师 长期股权投资这一章的题,甲控制乙,为什么甲的两项资产公允价值与账面价值不一致,也要调乙的净利润?这里也不是内部交易啊
1/314
2021-04-28
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
1/32784
2017-04-09
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
1/546
2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
1/945
2021-03-23
我想问下什么是内部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
初级会计实务中内部控制如何理解?
1/431
2022-02-17
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/937
2022-03-29
内销与外销对半的情况,增值税税负怎么控制
1/245
2022-01-06
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
1/1384
2021-06-27
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
1/120
2023-10-19
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/577
2023-05-07
如下管理职能,财务总监按实际花费时间多少排序__________________________________.A、参与、支持战略和重大决策制定; B、 组织会计核算; C、日常财务管理与控制;D、风险管理与控制; E、财务分析; F、财务预算与全面预算; G、绩效考核与评价;H、纳税申报与筹划; I、投资者、银行等利益相关者管理。
1/451
2017-01-18