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怎么区分审计内容,审计程序,审计证据?
1/823
2021-07-05
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的总体目标中,“会计审计业实现高质量发展”这一部分提出,跨部门、多维度的行业()体制机制进一步健全,监管合力进一步增强。
1/2130
2022-07-10
请问老师公司内部职工饭堂购买燃气费怎么做分录?要详细的计提和发放分录都要,年末要怎么做
1/4099
2016-03-16
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
4/536
2024-06-05
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
1/1598
2020-03-02
内审部被代管的授权委托书!!!
1/1240
2017-06-07
老师,我想咨询你一下,会计中级职称能评审吗?
1/685
2021-03-11
财务部审核合同的哪些内容
1/1265
2023-02-20
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
1/3549
2020-03-02
财务部的审计岗位主要工作是做些什么
1/1589
2020-03-13
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2736
2021-08-07
你好,我是一公司会计助理,主办会计离职了,现在公司内审,领导什么都找我我忙不过来了,内审的我也不会,不知道怎么拒绝才好
1/1001
2021-11-09
2017年12月份忘记计提水利建设基金,金额不是很大,而且外部审计报告也出了。今年内部审计说要求整改,要怎么整改?
1/854
2019-02-21
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
1/937
2018-07-03
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1412
2017-06-07
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1522
2017-06-13
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
1/1087
2022-07-27
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
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2022-01-09
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