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如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1458
2015-12-27
老师金税三期下,小规模企业企业所得税控制在收入的多少内不会被查账
1/664
2020-01-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/702
2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/721
2020-03-07
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1596
2022-04-04
吸收直接投资是会导致企业控制权集中还是会导致企业控制权分散
1/224
2023-11-21
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
小企业会计准则和企业所得税法差异在制定层面,企业内部,加强员工方面有哪些建议
2/448
2020-04-08
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5889
2019-05-21
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
1/462
2022-08-30
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
1/694
2021-05-23
下列有关一般控制和应用控制的描述中,不正确的是( )。 A、应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制 B、信息技术一般控制只会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献 C、如果注册会计师计划依赖自动应用控制、自动会计程序或依赖系统生成信息的控制时,就需要对相关的信息技术一般控制进行验证 D、所有的自动应用控制都会有一个人工控制与之相对应
1/1335
2020-03-02
请问什么是强化内部人控制??
1/142
2025-03-01
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/540
2024-02-20
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
2/305
2022-01-18
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
1/852
2022-03-31
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