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#提问#想要个内部用的收付实现制报表格式?
1/872
2020-03-20
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
1/1485
2020-09-25
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
1/625
2020-06-30
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
1/2548
2019-07-01
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1210
2024-02-08
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/2524
2019-05-21
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1/1872
2020-06-16
固定资产前面下账的时候没有计提折旧,这不快年底了嘛,我直接用直线法计提折旧就是一次全部计提,可以不,不牵扯外账,内账
1/425
2016-11-28
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/1152
2022-03-29
企业内部办刊物,支付给职工的稿费支出,应如何进行账务处理
2/4372
2014-09-05
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
1/1894
2020-10-07
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
1/3424
2020-06-10
对连续合并报表编制的内部交易抵消不太懂
1/2104
2019-04-01
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
老师,您好,咱们那关于内部结算的相关制度吗?
1/702
2020-03-30
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/1258
2019-05-23
如何将一个表格的部分内容完全复制到另一个表格?现复制不了
1/5488
2018-11-03
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
0/1880
2021-01-04
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
2/70
2024-05-23
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
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