老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
2/590
2022-10-23
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
1/498
2024-04-16
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
1/268
2024-04-25
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
1/601
2024-04-24
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
1/9
2024-03-24
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
1/440
2024-05-05
个财务总监,想成立审计部,大家怎么看?
1/1032
2017-06-07
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
1/2014
2019-11-09
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
1/93
2021-12-15
这个为什么不违反独立性
1/694
2020-08-29
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
1/4270
2020-03-02
会计审核报销费用主要看票据合规性,这笔费用的合理性是属于会计审核还是由部门经理或老板审核?
2/2492
2018-11-18
民营股份企业内部财务审计程序
1/467
2015-12-21
单位内部审计机构一般是哪些人
2/1598
2021-03-10
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
1/94
2021-12-15
内部审计报告如何吸引老板眼球?
1/816
2017-06-07
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/4163
2016-06-09
政府审计、内部审计、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
1/151
2023-03-14
个体户自营性私立医院会计的做账流程是怎样的?没有独立做过
1/872
2019-10-15
根据审计内容和审计评价的需要,将定性评价和定量评价结合a.对b.错
1/1489
2018-11-08