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老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
1/409
2021-12-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1535
2017-06-07
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/786
2023-07-14
公司内部账户转账需要审批单吗
1/3892
2020-07-24
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/3219
2020-10-06
内部审计可以是独立、客观的鉴证和咨询业务????那外部是更独立、更客观给是?
1/813
2022-11-04
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
1/642
2024-02-29
内账请会计师事物所的审计审计好不好呢?
1/1462
2020-02-13
订购单由谁审批有几联,送哪个部门审核
3/2116
2021-10-24
国税发(2002)13号文规定的统借统还中资金的最终使用方限定为集团内部企业,怎么界定内部企业,外方集团公司,在境内出资成立外资合作企业,占80%股权,境内外资合作企业是外方集团公司内部企业吗?
2/1733
2015-04-21
老师好,请问进行公司内部审计,对于生产制造业,审计库存那块,都需要重点关注哪些?检查哪些资料?
1/6906
2019-06-22
老师 我在看工作 很多招聘信息都说需要组织内部审计 或者协助外部审计 这些都需要干嘛 难吗 以前公司不需要不太清楚
1/1002
2020-02-05
这边有申请A类企业关于财务部内审的表格吗,财务审核主要牵扯那些内容呢
1/564
2017-07-08
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
内部成本报表怎么审核与管控分析?
1/494
2017-12-05
非盈利组织审计审哪些内容
1/1207
2019-02-06
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/522
2024-02-21
审计部门要审计工程,现在要整理出工程各项成本明细,这个报表怎么做?
1/865
2017-06-05
我们是村集体企业,当地审计部门忽然叫我要了个人的储蓄账户,请问他们可以不经过我同意,直接查我的个人账号吗
2/1116
2020-04-07
部门报账直接转个人账上有审计风险吗
1/854
2020-01-03
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