下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09
刚开始接手电子商务会计,做过公司内部使用通途ERP系统的企业吗?
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2019-03-29
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
老师,问一下,从国外采购的控制系统,是软件,接受是发邮件的形式接收,控制系统项目应用在国内,这种的采购需要交增值税吗?开的是形式发票,这种的怎么计算进项税?
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2024-03-15
老师,问一下,从国外采购的控制系统,是软件,接受是发邮件的形式接收,控制系统项目应用在国内,这种的采购需要交增值税吗?开的是形式发票,这种的怎么计算进项税?
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2024-03-27
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
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2017-12-27
增值税税控系统
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2015-11-07
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
我公司销售一批货物给一政府部门,电教馆相关的一批设备,金额2000万,要求开普票。 请问,我公司可以在发票内容栏写“设备一批”,然后用A4纸打印设备明细(设备清单),清单明细不经过税控系统,盖发票专用章,这样操作可行吗?
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2019-11-19
百旺税控盘,每月汇总交款后,打开百旺开票系统,还需要手动按一下反写吗?现在是不是登上去就自动反写了?
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2020-07-14
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
物业内部管理账 不用系统 用手工账如何做
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2022-02-08
4、针对信息技术环境下自动控制能为企业带来的好处,以下说法中,错误的是()。 A 自动控制比较容易被绕过 B 自动信息系统可以提高信息的及时性、准确性 C 自动信息系统可以提供与业务规则一致的系统处理方法 D 自动信息系统可以提高管理层对企业业务活动及相关政策的监督水平 A选项怎么理解?
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2021-04-30
老师,税控盘是不是就是开票系统 ?
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2020-05-14
营业范围上增加,销售电器火灾监控,消防设备电源监控系统,内容,需要资质么?
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2019-12-30