强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
企业成本费用的内部控制是不是包括制造费用的分配呢如果一个企业只是加工至半成品 那么这个企业是不是不需要分配制造费用的
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2019-11-07
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
内部控制不适用管理业务领域的佐证材料怎么写?
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2019-04-02
行政事业单位内部控制报告 写几张合适或者过关?
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2017-04-08
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
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2023-07-22
咱们的课程有讲企业内控制度方面的吗|?
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2017-04-15
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
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2020-07-04
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
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2020-04-11
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
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2023-03-08
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
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2022-08-10
按理来说,短期租入的设备应该是这个期间内企业所控制的,所以说他应该是属于资产,而委托代销的商品在未来的预期内,他不会给企业带来收益,这个收益是属于委托方的。按理来说,他应该不属于资产
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2022-01-30
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-04-23
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
怎么把企业的税负率控制在安全范围内
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2023-05-29