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下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
1/306
2020-12-08
各级政府财政部门应当按年度编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告对吗
1/2970
2015-11-27
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4922
2020-02-27
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2793
2021-10-03
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
1/2544
2020-03-02
财务经理的月度报告内容?
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2021-08-04
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
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2019-10-22
财务会计报告的相关内容
1/471
2017-10-09
财务报告附注内容怎么写?
1/1817
2020-05-13
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
1/121
2023-12-29
怎么编制财务决算报告
1/2899
2019-07-12
怎么编制财务决算报告
1/3498
2019-07-12
年度财务报表中有个年度财务会计报告审计报告 里面正文填什么内容?
1/6240
2018-05-24
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
1/856
2020-02-25
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
1/5334
2020-08-14
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
1/5041
2021-12-27
现在不是税率变了嘛,涉及到给下游客户补税差,就是在4.1之前发生的税务关系需要给补税差,我需要出一个报告开阐述这件事,这个报告怎么出呢?因为财务要求部门来说明这个事情,让出一个报告,你看这个报告应该怎么说,才能说的清楚一点呢?
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2019-04-09
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
1/2228
2020-03-07
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
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