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老师你好:18题B选能否解释一下,为什么
注册会计师
在确定审计工作底稿的要素和范围时通常无需考虑审计程序的范围?能否举个简单的列子
1/1321
2021-09-09
企业被发现1⃣️折扣金额不足,2⃣️减值准备计提依据不足,
注册会计师
应出具何种类型的审计报告意见呢
1/863
2021-12-21
有关审计工作底稿,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、
注册会计师
可以将以电子形式存在的审计工作底稿通过打印成纸质形式的审计工作底稿存档,之后将电子工作底稿予以删除 C、审计工作底稿是审计证据的载体 D、编制审计工作底稿的文字应当使用中文
1/3146
2020-03-07
下列各项审计程序中,
注册会计师
在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的有( )。 A.分析程序 B.询问 C.重新计算 D.检查
1/1508
2021-06-22
老师,这个第九题,专家,被审计单位管理层的专家怎么就不是
注册会计师
的专家了
1/1944
2021-08-10
老师,我问一下,
注册会计师
审计听完一遍课,然后怎么复习,我把某奥后面的习题都做了,可还是找不到感觉呀,
1/358
2021-03-26
只有
注册会计师
审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
1/1343
2020-03-02
注册会计师
,主要是针对审计吗?在企业上班,是不是选择CMA,更好一点?
1/824
2020-02-20
选项C:如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,
注册会计师
应当就这些缺陷与适当层次管理层和治理层进行沟通. 请问上述是否正确!
1/3893
2020-04-02
您好!为什么
注册会计师
普通班终身会员却提示权限到期了
1/624
2021-10-19
注册会计师
>审计。袁野老师周四晚即6月20日的讲义还没有上传?请加快,谢谢!
1/383
2019-06-22
如果
注册会计师
确定的重要性水平越高,拟实施进一步审计程序的范围越小,这句话怎么理解?
1/4939
2020-06-02
注册会计师
在评价专家的工作是否足以实现审计目的时,下列各项中,无须评价的是( )。 A.专家工作结果或结论的合理性和相关性 B.专家工作涉及使用的所有假设和方法与
注册会计师
采用假设和方法的一致性 C.专家工作结果或结论与其他审计证据的一致性 D.专家工作涉及使用的重要原始数据的相关性、完整性和准确性
1/830
2021-05-30
注册会计师
在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许
注册会计师
扩大审计范围
1/495
2020-07-02
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是
注册会计师
这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
1/1783
2019-08-01
注册会计师
可以与企业沟通审计意见吗
1/771
2015-10-10
老师好,请问考过
注册会计师
可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
2/2433
2020-02-18
注册会计师
在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
1/2582
2020-12-28
老师,
注册会计师
在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/2305
2021-08-23
注册会计师
出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、
注册会计师
审计意见
1/2967
2020-03-07
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