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初级会计实务中内部控制如何理解?
1/431
2022-02-17
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/937
2022-03-29
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
1/410
2023-06-12
外贸企业退税,换汇成本是否有限制?应该控制在多少以内?
3/653
2021-07-23
企业的内控是指什么企业内控是指什么
2/1063
2021-05-22
(习题1)下列有关信息技术对
企业内部控制
的影响的说法中,错误的是( )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
1/373
2024-02-03
谁对企业税务内控制度的建立有想法,请指点。
1/578
2017-06-01
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
老师,请问同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并这个内容是不是已经不适用了?都是15、16年的
1/63
2024-07-03
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/1258
2019-05-23
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
1/7160
2019-07-10
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
4/536
2024-06-05
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/313
2017-11-29
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
2/455
2023-08-20
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
1/556
2022-01-13
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
内部控制评价程序一般包括那些步骤
1/2353
2020-06-01
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
1/730
2021-10-26
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